设为首页  |  加入收藏

机构概况 工作制度 服务信息 监督投诉 办事公开指南和目录 依申请公开 办事公开工作年度报告 法律法规 应急管理 公共资源交易 社会公益
医院简介 领导简介 名医专家 医院环境 医院设备 资质信息
医院动态 通知公告
医院精神 院训 院史 医院荣誉 医德医风 摄影园地
医院办公室 党委办公室 纪检监察室 人事科 财务科 审计科 医务部 护理部 质控科 感控科 总务科 外联办 医疗保险科 门诊部 信息科 医学装备管理科
预防保健科 眼科 内科 外科 妇科 产科 儿科 急诊科 耳鼻喉科 口腔科 皮肤科 康复科 ICU科 放射科 功能科 检验科 手麻科 美沙酮门诊 365bet体育在线备用网址

职能科室

Functional departments

当前位置:网站首页 >> 审计科

审计科

  Auditing Department
审计科长岗位工作职责

一、在院长领导下,主持审计科的全面工作,负责向上级主管部门和院领导请示汇报工作。
二、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度、法规和医院的有关规定。
三、组织起草和拟定医院审计办法和相关制度,并检查、督促制度的贯彻执行情况。
四、负责制定医院年度审计工作计划,并组织实施;组织审计人员研究制定完成审计任务的措施和办法,指导和协调审计工作的开展,检查计划的执行情况。
五、主持召开科室会议传达、布置、讨论、检查审计工作;审议、决定审计工作中的重大问题。
六、审核审计项目,批准审计工作实施方案;审核审计报告,作出审计决定,保证审计质量。
七、指导并落实审计档案的整理、立卷和保管工作。
八、负责审计人员政治思想教育和日常管理工作,不断提高政治、业务素质;组织审计人员的考核和业务培训工作。
九、负责与有关部门、单位的业务沟通、联络,加强与上级主管部门、社会审计的联系,促进内部审计工作的顺利开展。
十、关心审计人员的切身利益,帮助解决职工的实际困难和问题,充分发挥审计人员的积极性。
十一、完成上级交办的其他任务。
 
审计人员工作职责

一、在院长的领导下,依照国家法律、法规和各级业务主管部门规定及本院规章制度开展内部审计工作。
二、坚持实事求是、客观公正,依法审计的原则,完成上级授权的各项工作任务。
三、负责具体审计项目的实施,包括项目审计工作方案、审计前期资料准备、具体实施审计和出具审计报告。
四、工作中遇到重大事项及疑难问题及时向上级汇报,并提出问题处理办法和意见。
五、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档。
六、监督被审计部门执行审计决定情况。
七、完成上级所需材料统计汇总上报等工作。
八、负责职责范围内与其他职能部门的联系、协调工作。
九、负责委托社会审计事项与外聘社会中介组织的资料交接、情况反馈等联系、协调工作。
十、参加政治、业务学习和培训。
十一、完成上级交办的其他工作任务。
 
审计科工作制度

在院长的领导下,审计人员独立行使审计监督权。依照《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《卫生系统内部审计工作规定》开展审计工作。依法履行下列职责:
一、拟定内部审计规章制度。
二、审计预算的执行和决算。
三、审计财务收支及有关经济活动。
四、按照干部管理权限,配合有关部门开展经济责任审计。
五、审计基本建设投资、修缮工程项目。
六、审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理与使用。
七、开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配等专项审计调查工作。
八、审计经济管理和效益情况。
九、审计内部有关管理制度的落实。
十、其他审计事项。
 
审计科工作的主要程序

一、根据本院的具体情况,拟定审计项目计划,报经院长批准后实施。
二、审计科实施审计前,应编制审计工作方案,组成审计组,并提前3日以书面形式通知被审计对象;被审计对象应配合审计工作,提供必要的工作条件。
三、审计组对审计事项实施审计,应取得审计证据,编制审计工作底稿,由被审计对象相关人员签字确认。
四、审计组对审计事项实施审计后,编制审计报告,并征求被审计对象的意见。被审计对象在收到审计报告之日起10个工作日内,提出书面反馈意见,送交审计组。
五、审计科对审计组提交的审计报告进行审核后,报院长审批下达被审计对象,被审计对象应当执行,审计科督促其落实并报告执行结果。
六、审计科应对必要的项目实施后续审计。对办理的审计事项,应当建立完整的审计档案,并按照有关规定保存。
 
审计科成员

负责人 :黄思玉
联系电话:0771-2326616
传真电话:0771-2326610
联系邮箱:22971306@qq.com
办公地址:广西南宁市人民西路13号南宁市红十字会医院4号楼5楼
邮政编码:530012